中共邵阳学院委员会文件
邵院党巡字〔2018〕3号
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关于对两所附属医院进行审计的实施方案
校属各单位:
根据省委巡视组的要求(邵阳学院接受巡视工作任务通知书第37号),制定本实施方案。
本次审计工作在彭院长直接领导下,由学校审计处组织实施。
组长:彭希林 副组长:易长球
成员:罗少强、杨帆、曾晓红
二、被审单位
邵阳学院附属第一医院 邵阳学院附属第二医院
三、审计内容及时间范围
(1)审计内容:财务收支审计。
(2)时间范围:2017年1月1日至2017年12月31日。
审计依据与审计目的
(1)审计依据:《湖南省教育系统内部审计工作实施办法》(湘教发〔2012〕18号)、《邵阳学院内部审计工作实施办法》。
审计目的:对两所附属医院财务收支进行全面、客观反映和评价,促进二级单位加强财务管理,合理配置资源,提高资金使用效益。
(2)审计方式
学校分别委托两个中介机构同时对两所附属医院进行审计,学校审计处相关人员负责沟通、协调并适当参与。中介机构依法独立进行审计,但具体审计实施方案及工作必须达到学校的相关时间和质量等要求。
四、步骤及完成时间
本次审计工作分招标确定委托单位、现场审计和出具审计报告等环节。时间安排:3月16日之前确定委托单位,3月17日审计人员进驻被审单位,4月5日之前最后完成。
审计组进驻被审计单位时,公布监督电话,接受群众监督。
邵阳学院接受巡视工作领导小组
2018年3月15日
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